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开展内部审计工作,对内部财务收支及有关经济活动的真实性、合法性和有效性进行审计监督;制定院内部审计规章制度;制定院年度内部审计工作计划并组织实施;对院属单位主要行政负责人开展任期经济责任审计;对重要岗位、关键环节、重点项目开展专项审计;做好审计整改相关工作;完成上级交办的其他工作。
主 任:陈 聪
电 话:0551-65857037
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